- 名称:经费动支与会计审核_(ppt 109页)
- 类型:财务会计
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- 更新时间:05-02 19:29:31
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《经费动支与会计审核_(ppt 109页)》下载简介
报告大纲:
壹、会计审核
贰、各项经费动支
参、常见错误态样
壹、会计审核
会计法
#95
各机关实施内部审核应由会计人员执行之
会计法
#96
内部审核之范围如左:
一财务审核:谓计画、预算之执行与控制之审核
二财物审核:谓现金及其他财物之处理程序之审核
三工作审核:谓计算工作负荷或工作成果每单位所费成本之审核
内部审核处理准则
#3
本准则所称内部审核指经由收支之控制、现金及其他财物处理程序之审核、会计事务之处理及工作绩效之查核以协助各机关发挥内部控制之功能
各机关实施内部审核应由会计人员执行之但涉及非会计专业规定、实质或技术事项应由主办部门负责办理
内部审核处理准则
#4
内部审核之范围如下:
一财务审核:谓计画、预算之执行与控制之审核包括预算审核、收支审核及会计审核
二财物审核:谓现金及其他财物之处理程序之审核包括现金审核、採购及处分财物审核
三工作审核:谓计算工作负荷或工作成果每单位所费成本之审核
前项第一款、第二款预算审核、收支审核、会计审核、现金审核、採购及处分财物审核之定义如下:
一预算审核:业务计画及预算之执行与控制之审核
二收支审核:有关各项业务收支数字之勾稽与查核
三会计审核:凭证、报表、簿籍及有关会计事务处理程序之审核
四现金审核:现金、票据与证券等处理手续及保管情形之查核
五採购及处分财物审核:工程之定作、财物之买受、定制、承租、劳务之委任或僱佣等(以下简称採购)程序及处分财物程序之审核
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