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2016年萌月大学财务处工作总结

[类别:总结] [更新:05-02 11:09:55] [浏览:6268 次]

20xx年萌月大学财务处工作总结提要:从20xx年开始我校进入还贷高峰,如何解决学校资金及财务费用过高的问题,按照学校的要求,我们分析了金融政策及走势,采用竞争性谈判方式选择放贷银行

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  20xx年萌月大学财务处工作总结

  围绕20xx年学校党政工作要点和年初制定的工作目标,财务处求真务实,扎实工作,在认真做好日常财务管理、会计核算和会计监督的基础上,20xx年重点做了下列工作:

  规范预算管理,进一步提高财务综合预算的编制质量。为了充分发挥预算在加强学校财务管理和规范学校财务行为中的作用,保证预算的权威性与严肃性,根据萌月省教育厅、萌月省财政厅关于印发《萌月省省属院校预算管理办法(试行)》的通知(苏教财〔20xx〕69号,苏财教〔20xx〕236号)的要求,我们结合学校情况,制定了《萌月大学预算管理办法(试行)》(江大校〔20xx〕37号),使我校的预算管理进入制度化管理的轨道。

  在20xx年预算编制时,进一步提高预算的编制质量。与上年相比,20xx年校内预算的主要变化为:提高了学院日常公用支出预算定额标准;进一步按内涵发展和特色发展的要求优化和细化预算项目,优化资金配置;完整并较为准确地预计了学校的收支状况,预算调整事项大为减少;修订了预算支出审批办法。

  积极争取财政专项资金。自20xx年起,中央与地方共建高校项目扩大为中央财政支持地方高校发展专项资金项目,并要求编制中央财政支持地方高校发展专项资金20xx-20xx年项目建设规划。我处积极参与,主动联系协调,比较圆满地完成了《中央财政支持地方高校发展专项资金20xx-20xx年项目建设规划》,为学校争取较多的建设资金尽到了应有的努力。

  引入市场竞争机制筹措学校资金。从20xx年开始我校进入还贷高峰,如何解决学校资金及财务费用过高的问题,按照学校的要求,我们分析了金融政策及走势,采用竞争性谈判方式选择放贷银行,取得良好的效果,在保证学校资金需求的前提下节省了较多的利息支出,同时获得800万元左右的学校“一卡通”设备和设施的支持。

  推行无现金支付方式,提高财务管理信息化水平。利用现代信息技术,推行无现金支付方式,将财务核算系统和网上银行系统实现无缝对接,有利于进一步规范学校资金结算行为,减少资金支付环节,提高工作效率,节约单位大额现金支取费用,杜绝携带现金和传递银行票据过程中存在的风险。经过半年多的准备,我校无现金支付方式已于20xx年9月正式试行,到12月底,通过无现金支付方式支付的资金达到了5000多万元,取得了较好的效果,得到了广大教职工和学生的支持和欢迎。

  认真做好会计基础工作规范达标验收的各项准备工作。按照省教育厅直属学校(单位)会计基础工作规范化考核暂行办法的要求,起草了会计基础工作规范文件,修订了财务手册。财务处及二级核算单位认真对照评审标准,逐项进行自查比对,找出差距,进行整改,对20xx、20xx年的相关资料进行补充、规范,为下一步会计基础工作规范达标验收申报做好了各项准备工作。

  通过“创建教育收费规范高校活动”的组织验收。为保证“创建教育收费规范高校活动”一次通过省七部门的联合验收,年初,我们起草下发了《关于进一步做好“创建教育收费规范高校活动”有关工作的通知》,和监察、审计等部门一起,进一步把各项创建措施落到实处。4月初,收集整理“创建教育收费规范高校活动”的有关资料,形成资料汇编,更新教育收费公示内容,为组织验收做好了准备。4月份较好的通过省七部门的联合验收。

  及时做好二级核算单位核算模式变化的调整工作。按照学校的要求,20xx年年初撤销了继续教育学院和职工医院二级财务帐,京江学院财务帐套并入学校大财务服务器,为做好这项工作,我们更新了财务服务器,进行了软件升级,及时研究解决继续教育学院和职工医院财务帐与学校财务帐合并过程中的新问题,形成了一套帐核算的新体系,同时又保留了继续教育学院和职工医院财务的相对独立性。

  进一步清理暂付款。在20xx年的基础上,20xx年我处进一步加大力度,指定专人负责,重点对20xx年至20xx年期间的长期设备借款进行了清理。经清理并办理报账手续的有数百万元。对尚未办理报账手续的,找出了存在的问题,分析了原因和难点,提出了下一步的清理思路。

  认真做好863等重点科研项目结题审计的配合工作。今年我校共有6项863课题结题审计,审计工作基本上是在暑假中进行的。我们认真配合课题组做好项目的资金决算和大量的凭证、资料复印工作,做到随叫随到,同时提供相应的专业服务。

  主动配合相关部门做好与财务相关的工作。参加学校招投标工作;配合教育发展基金会做好教育捐资工作;协助设备处完成固定资产管理系统由单机版到网络版的升级和运行。认真把好财务核对关,确保固定资产卡片由设备处专人录入改为各使用部门兼职管理员录入的情况下准确无误。配合学校资产处置工作小组做好资产处置工作,顺利完成了成教楼的出售,在中山校区置换和明确附属医院部分房地产权属方面也做了相应的工作;配合纪检、审计等部门做好例行审计等专项工作。在学校“一卡通”建设过程中,认真做好配套银行选择工作,研究提出“一卡通”实施中的财务结算方案。

  认真组织开展“小金库”治理“回头看”工作。根据省“小金库”工作领导小组《关于做好党政机关事业单位“小金库”治理“回头看”工作的通知》要求,起草下发了《关于做好“小金库”治理“回头看”工作的通知》(江大校〔20xx〕203号),围绕“小金库”治理“回头看”的“五查五看”,组织各单位自查,并对重点单位进行了重点检查,提出了建立和完善防治“小金库”的长效机制的主要


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