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第一医院内部审计工作制度

[类别:财务管理] [更新:05-02 11:20:12] [浏览:6348 次]

第一医院内部审计工作制度提要:依照国家法律、法规和政策,对全院财务收支和有关经济活动进行内部审计监督,主要任务是:1、财务计划及预算的执行和决算

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  第一医院内部审计工作制度

  一、审计科在院长领导下,独立行使内部审计职权,对院领导负责,并报告工作。在业务上受主管部门内部审计机关和国家审计机关指导。

  二、依照国家法律、法规和政策,对全院财务收支和有关经济活动进行内部审计监督,主要任务是:

  1、财务计划及预算的执行和决算;

  2、医疗事业各专项经费的管理和使用;

  3、基本建设资金的预决算;

  4、医疗资产的管理和使用;

  5、国家财经法纪的执行情况;

  6、有关重要经济合同的可能性、合法性和效益性;

  7、财务收支的实性、合法性、合理性和效益性;

  8、医院领导、上级内审机构交办的其他任务。

  三、审计科要配合有关科室建立健全严密的、有效地内部控制制度。

  四、凡需审计项目,应按审计工作程序开展工作。

  五、审计人员对正在进行的严重违反财经纪律及严重损失浪费行为,有权作出临时制止决定,并将情况及时向院领导汇报。

  六、审计科拟定年度审计计划,提出审计项目,年终时作出总结。


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